Niekedy sa pri zaúčtovaní klíringového dokumentu jeho suma zaokrúhli na rozdiely medzi účtovaním a zaokrúhľovaním. Zaokrúhľovací rozdiel je možné zaúčtovať na účet hlavnej knihy. Môžu to byť výdavky alebo príjmy. V SAP môžeme nasledujúcim spôsobom nakonfigurovať Účet, na ktorom sa účtujú zaokrúhľovacie rozdiely.
Krok 1) Zadajte transakčný kód SPRO do príkazového poľa SAP
Na ďalšej obrazovke zvoľte „SAP Reference IMG“
Krok 2) Na ďalšej obrazovke zobrazte IMG podľa postupu v ponuke Finančné účtovníctvo -> Pohľadávky a záväzky -> Obchodné transakcie -> Odchádzajúce platby -> Globálne nastavenie odchádzajúcich platieb -> Definujte účty pre zaokrúhľovanie rozdielov
Krok 3) Na obrazovke vyberte účtovnú osnovu, v ktorej je vytvorený účet hlavnej knihy
Krok 4) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce
- Zadajte účet hlavnej knihy, v ktorom sa účtujú zaokrúhľovacie rozdiely
- Kliknutím na tlačidlo Kľúč zaúčtovania nastavíte kľúč Kredit a debet pre účtovanie
Krok 5) Na ďalšej obrazovke zadajte kľúč Kreditné a debetné účtovanie
Krok 6) V štandardnej ponuke SAP stlačte „Uložiť“
Krok 7) Na ďalšej obrazovke zadajte číslo požiadavky na prispôsobenie a uložte konfiguráciu