Ako vytvoriť žiadosť o opravu faktúry v SAP SD

Anonim

Čo je oprava faktúry?

Oprava faktúry je proces opravy množstva alebo cien na faktúrach za jednu alebo viac riadkových položiek.

Systém počíta rozdiely medzi pôvodnou a opravenou sumou. Systém automaticky blokuje žiadosť o opravu faktúry, kým nebude skontrolovaná. Po schválení môžeme blok odstrániť.

Systém vytvorí dobropis alebo ťarchopis podľa celkovej hodnoty žiadosti o opravu faktúry.

Krok 1)

  1. Do príkazového poľa zadajte T-kód VA01.
  2. Zadajte do poľa Typ objednávky Žiadosť o opravu faktúry.
  3. V údajoch o organizácii zadajte predajnú organizáciu / distribučný kanál / divíziu.
  4. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť s referenciami vytvoríte opravu faktúry s odkazom na predajný doklad.

Krok 2)

  1. Zadajte číslo zákazky odberateľa, v ktorom sa vyžaduje oprava
  2. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

Krok 3)

  1. Číslo odosielateľa / číslo objednávky je možné zmeniť.
  2. Zadajte požiadavku dátum dodania
  3. Objednávané množstvo je možné zmeniť.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zobrazí sa správa „Dáta boli uložené“.