Zvrat dokumentu FB08 v systéme SAP: Sprievodca krok za krokom

Anonim

Tento tutoriál vás prevedie krokmi vykonania zmeny dokumentu.

Krok 1) Do príkazového poľa zadajte kód transakcie FB08

Krok 2) Na ďalšej obrazovke zadajte nasledujúce údaje

  1. Zadajte číslo dokladu, ktorý chcete vrátiť
  2. Zadajte kód spoločnosti účtovania dokumentu
  3. Zadajte fiškálny rok účtovania
  4. Zadajte kód storna (dôvod storna)
  5. Zadajte dátum zverejnenia
  6. Alebo zadajte obdobie účtovania
  7. Ak bol v dokumente pridelený šek na platbu, šek zneplatníte zadaním kódu príčiny.

Krok 3) Skontrolujte dokument stlačením „Zobraziť pred obrátením“

Krok 4) Skontrolujte dokument

Krok 5) Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku a potom na starom paneli nástrojov stlačte tlačidlo Uložiť

Krok 6) Skontrolujte stavový riadok, či je vygenerované číslo reverzného dokumentu

Úspešne ste vykonali reverziu dokumentu.